今天是:
网站地图 设为首页 加入收藏
 
财政预决算 您现在的位置:阜新蒙古族自治县人民政府 >政务公开 >重点工作 >财政预决算
阜新蒙古族自治县县域经济发展与招商服务中心2018年度部门决算
    双击自动滚屏 时间:2019-07-30 来源:阜新蒙古族自治县 作者: 字体大小:
目    录
 
 
第一部分  
阜新蒙古族自治县县域经济发展与招商服务中心概况
一、主要职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分    
阜新蒙古族自治县县域经济发展与招商服务中2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表(Z01)
二、财政拨款收入支出决算总表(Z01-1)
三、收入决算表(Z03)
四、支出决算表(Z04)
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(Z07)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(Z08-1)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(Z09)
八、财政专户管理资金收入支出决算表(Z11)
九、部门决算相关信息统计表(CS05)
 
第三部分    
阜新蒙古族自治县县域经济发展与招商服务中2018年度部门决算情况说明
第四部分    名词解释
 
 
 
 
 
第一部分
阜新蒙古族自治县县域经济发展与招商服务中概况
 
一、主要职责
1、贯彻执行党的方针政策和国家、省、市、县县域经济发展(突破辽西北战略)、招商引资、新能源产业、项目建设、社会信用体系建设等相关方针、政策,为县域经济发展(突破辽西北战略)、招商引资、新能源产业、项目建设社会信用体系建设等提供服务。
2、为县域经济发展(突破辽西北战略)制定政策、规划、重大问题研究、发展环境建设、重大投资项日落地、任务指标考核等工作提供服务。为农村三产融合工作提供服务。
3、为招商引资工作提供服务。为组织、协调全县重大招商引资活动、制定全县招商引资活动计划及实施方案并组织实施提供服务,为研究制定全县招商引资优惠政策、认定引进企业(项目)履约情况、招商引资信息收集和发布等工作提供服务,为招商引资工作的调度、汇总、统计、监督和绩效考评工作提供服务。
4、为经济合作工作提供服务。为我县与域外合作组织的联络与合作,招商网络、渠道的联络和管理提供服务。
5、为新能源产业招商引资、新能源企业、新能源项目建设和前期管理工作提供服务。
6、为收集、储备、包装、推介项目提供服务。为项目调度、汇总、通报工作提供服务。为协调平衡重大项目用水、供电、征地、环保等项目建设问题提供服务。为入县级库项目审查论证、重大项目评估论证、项目考核验收等工作提供服务。
7、为信用信息征集、整理、加工、发布及管理工作提供服务,负责为社会信用信息的征集提供技术支持和平台服务,做好信用数据交换平台、信用评价系统及相关网站的完善、运行和维护工作。
8、完成县委、县政府和县发展改革部门交办的其他工作。
二、机构设置
招商部、综合部、新能源部、项目部。
三、部门决算单位构成
纳入阜新蒙古族自治县县域经济发展与招商服务中心2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括:无


第二部分 
阜新蒙古族自治县县域经济发展与招商服务中2018年度部门决算公开报表
 
 
 
 
 
 
第三部分
阜新蒙古族自治县县域经济发展与招商服务中2018年度部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计265.8万元,包括:
1.财政拨款收入265.8万元,其中:公共预算财政拨款收入265.8万元,政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元,主要是0等收入。
3.事业收入0万元,主要是0等收入。
4.经营收入0万元,主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元,主要是0等收入。
6.其他收入0万元,主要是0等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是0等。
8.上年结转和结余0万元,主要是0等。
(二)支出总计265.8万元,包括:
1.基本支出265.8万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出219.5万元,对个人和家庭的补助支出0万元,商品和服务支出46.3万元。
2.项目支出0万元,主要包括0等业务支出。
3.上缴上级支出0万元,主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元,主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元,主要包括0等业务支出。
(三)年末结转和结余0万元
 
(四)收入支出增减变化情况
1.收入增加情况。2018年,阜新蒙古族自治县县域经济发展与招商服务中心部门决算收入265.8万元,比上年增加265.0万元,增长100%,收入同比增加的主要原因是2018新成立单位。
2.支出增减情况。2018年,阜新蒙古族自治县县域经济发展与招商服务中心部门决算总支出265.8万元,同比增加支出0万元,增长0%。 
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映阜新蒙古族自治县县域经济发展与招商服务中心2018年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出265.8万元,其中:基本支出265.8万元,项目支出0万元。
(二)具体情况
2018年度财政拨款支出265.8万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出259.8万元,科学技术支出0万元,社会保障和就业支出0万元,医疗卫生支出0万元,农林水事务支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探电力信息等事务支出0万元,商业服务业等事务支出0万元,国土资源气象等事务支出0万元,住房保障支出0万元,其他支出6万元。
1. 一般公共服务支出259.8万元,包括:
(1)行政运行0万元,主要是0等支出。
(2)一般行政管理事务0万元,主要是0等支出。
(3)预算改革业务0万元,主要是0等支出。
(4)财政国库业务0万元,主要是0等支出。
(5)信息化建设0万元,主要是0等支出。
(6)事业运行259.8万元,主要是人员经费和公用经费等支出。
(7)其他财政事务支出0万元,主要是0等支出。
(8)其他一般公共服务支出0万元,主要是0等支出。
2. 科学技术支出0万元,包括:
其他科学技术支出0万元,主要是0等支出。
3. 社会保障和就业支出0万元,包括:
(1)归口管理的行政单位离退休0万元,主要是0等支出。
(2)事业单位离退休0万元,主要是0等支出。
4.医疗卫生支出0万元,包括:
(1)行政单位医疗0万元,主要是0等支出。
(2)事业单位医疗0万元,主要是0等支出。
(3)其他医疗卫生支出0万元,主要是0等支出。
5. 农林水事务支出0万元,包括:
其他农业支出0万元,主要是0等支出。
6. 交通运输支出0万元,包括:
石油价格改革补贴其他支出0万元,主要是0等支出。
7. 资源勘探电力信息等事务支出0万元,包括:
其他工业和信息产业监管支出0万元,主要是0等支出。
8.商业服务业等事务支出0万元,包括:
(1)其他商业流通事务支出0万元,主要是0等支出。
(2)其他涉外发展服务支出0万元,主要是0等支出。
9. 国土资源气象等事务支出0万元,包括:
其他其他国土资源事务支出0万元,主要是0等支出。
10. 住房保障支出0万元,包括:
住房公积金0万元,主要是0等支出。
11. 其他支出6万元,包括:
其他支出6万元,主要是节能环保劳务费等支出。
(三)财政拨款支出增减变化情况
2018年,阜新蒙古族自治县县域经济发展与招商服务中心部门决算财政拨款支出265.8万元,同比增加支出0万元,增长0%。 其中:基本支出增加265.8万元,增长0%;项目支出增加0万元,增长0%。基本增加支出的主要原因:无新成立单位。项目支出增加的主要原因:无。新成立单位。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。2018年度“三公”经费支出比2016年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是新成立单位,没有车等原因。
1.因公出国(境)费0万元,主要用于0等,2018年参加出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务接待费0万元,主要用于0等,2018年国内公务接待累计0批次,0人,0万元。
3.公务用车购置及运行维护费0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。2018年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年阜新蒙古族自治县县域经济发展与招商服务中心机关运行经费支出46.3万元,比2016年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是:无。2018年新成立单位
(二)政府采购支出情况
2018年阜新蒙古族自治县县域经济发展与招商服务中心政府采购支出总0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况
截至2018年12月31日,阜新蒙古族自治县县域经济发展与招商服务中心共有车辆0辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,阜新蒙古族自治县县域经济发展与招商服务中心组织对部分2018年度项目支出开展绩效自评,共涉及0等0个项目支出,涉及资金0万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到0%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)为无分。影响自评平均分的主要因素是无,今后我们将…。由于新差旅单位,没进行此项工作
第四部分 名词解释
 
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
29.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
30.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
31.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。
32. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
33. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
  
打印本页 | 关闭窗口
 
相关文章