日期: 2017-08-04 浏览量:164 来源:阜蒙县广播电视台 责任编辑:胡凯 文字大小: 大 中 小
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第一部分 阜蒙自治县广播电视台概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 阜蒙县广电台2016年度部门决算报表
一、2016年度收入支出决算表
二、2016年度收入决算表
三、2016年度支出决算表
四、2016年度公共预算财政拨款收入支出决算表
五、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
六、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表
七、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
第三部分 阜蒙自治县广播电视台2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 阜新蒙古族自治县广播电视台概况
一、阜蒙县广播电视台概况
(一)主要职责
1、贯彻执行党和国家关于广播电视宣传、创作的方针、政策,把握正确的舆论和创作导向。
2、执行上级部门关于广播电视和信息网络视听节目服务方面的地方性法规、政府规章草案;依法监督检查有关法规、规章和政策的执行情况;推进广播电影电视领域的体制机制改革。
3、负责本县广播电视行业管理;会同有关部门拟订广播电影电视事业、产业发展规划,协调广播电视事业、产业发展;管理广播电视活动。
4、组织推进本县广播电视领域的公共服务,组织实施广播电视重大工程,扶助农村广播电视建设和发展,指导、监管广播电视基础设施建设。
5、负责本县广播电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管,按照有关规定实施准入和退出的审核,负责对本县民办广播电视节目制作机构的监管。
6、负责本县广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放节目的监管。
7、管理本县广播电视和信息网络视听节目服务行业的科技工作,贯彻落实广播电视行业技术标准,负责监管广播电视节目传输、监测和安全播出。
8、依法对本县广播电视行业的安全工作承担管理责任,对以县广电局名义组织的各类活动的安全工作承担主体责任。
9、承办县政府交办的其他事项。
(二)机构设置
(1)办公室
办公室主要负责综合协调各部门有关工作:负责督办台党组、行政决定的重要事项;负责文件的起草、打印、校对和收发、传阅工作;负责党建和政治理论学习、宣传与教育工作;负责信访、保密、档案、办公自动化工作;负责精神文明建设、计生及配合做好工、青、妇工作;负责全台财务计划
编制、财务核算统计及审核、管理各项事业经费和专项资金;负责安全保卫、消防及社会治安综合治理工作;负责房屋、水电、车辆、公共卫生等后勤保障工作;负责台重要会议和活动的安排、组织及协调、联络工作完成台领导交办的其他工作。
(2)人事科
人事科主要负责人事、劳资、编制、职称评定、退休人员管理、出勤签到管理工作。
(3)新闻中心
负责把握舆论导向、制定每个时期的宣传采访计划;负责《阜蒙县新闻联播》等新闻自办栏目的策划、采访、编辑、制作、审查工作;负责新闻宣传信息的交流和通联工作;按要求抓好对外宣传工作;负责新闻从业人员的业务培训工作;协助专题制作部抓好专题报道、各类大型活动的现场录制,完成台领导交办的其他任务
(4)专题制作部
负责专题栏目的策划、拍摄、制作和审查;负责非经宣类专题节目的拍摄、制作和审查;负责公益广告等各类宣传片的后期编辑制作工作;负责全台所有电视资料的收集、
整理等管理和服务工作,完成台领导交办的其他任务。
(5)总编室
负责经宣类专题片的策划、拍摄、制作工作;负责所有节目的编串、预告、审查及监听、监看;负责全区各类大型活动的现场录制;负责全台所有栏目和频道的包装;负责设备库房前期采访设备的管理与维护;包括摄像机、话筒、充电器、三脚架、摇臂等负责节目后期制作设备的管理与维护,包括演播厅、音视频、灯光、制作设备、媒资管理系统等;负责有线电视前端自办频道的运行、维护、维修和管理确保安全、准时、高指标播出,完成台领导交办的其他工作。
(二)部门预算单位构成
1、阜蒙县广播电视台
2.阜蒙县有线电视台
第二部分 阜蒙县广电台2016年度部门决算报表
第三部分 阜蒙自治县广播电视台2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计1575万元,比2015年1885万元减少310万元,包括:
1.财政拨款收入1575万元,其中:公共预算财政拨款收入1575万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余0万元。
(二)支出总计1575万元,比2015年1885万元减少310万元包括:
1.基本支出1095万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出823万元,对个人和家庭的补助支出154万元,商品和服务支出118万元。
2.项目支出480万元,主要包括文化体育和传媒等业务支出。
(三)年末结转和结余零万元
年末无结转和结余资金。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映阜蒙自治县广播电视台2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出1575万元,其中:基本支出1095万元,项目支出480万元。
(二)具体情况
2016年度财政拨款支出1575万元,按支出功能分类科目分,包括文化体育与传媒支出1426万元,社会保障和就业支出94万元,住房保障支出55万元。
1. 文化体育与传媒基本支出1426万元,包括:
(1)广播支出16万元,无线机房设被的运行和维护。
(2)电视支出464万元,有线机房的维护运行,电视节目的购买使用。
(3) 电视支出946万元,用于有线电视台人员经费。
2. 社会保障和就业支出94万元,包括:
事业单位离退休94万元,主要是退休人员工资等支出。
3. 住房保障支出55万元,包括:
住房公积金55万元,主要是职工住房公积金等支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费4万元。2016年度“三公”经费支出与2015年持平。
1、因公出国(境)费0万元。
2、公务接待费0万元。
3、公务用车购置及运行维护费4万元,其中:公务用车运行维护费4万元。年末公务用车保有量1辆。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年广播电视台机关运行经费支出4万元,与2015年持平。
(二)政府采购支出情况
2016年广播电视台政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,广播电视台共有车辆1辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车1辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
29.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
30.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
31.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。
32. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
33. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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