日期: 2021-11-03 浏览量:183 来源:阜蒙县乡村振兴局 责任编辑:阜蒙县人民政府办公室 文字大小: 大 中 小
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第一部分 阜蒙县乡村振兴局(原阜蒙县扶贫办)概况
一、主要职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 阜蒙县乡村振兴局(原阜蒙县扶贫办)2020年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 阜蒙县乡村振兴局(原阜蒙县扶贫办)2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 阜蒙县乡村振兴局(原阜蒙县扶贫办)概况
一、主要职责
(一)贯彻落实国家、省、市有关扶贫开发的法律法规,组织、协调、指导全县扶贫开发工作,组织实施精准扶贫、精准脱贫。
(二)拟订并组织实施全县扶贫开发工作的政策、规划,贯彻执行农村贫困人口扶持标准。
(三)会同有关部门拟订扶贫资金分配方案,指导、检查、监督扶贫资金使用和管理,协调指导相关行业部门、乡镇重点扶贫项目。
(四)组织开展扶贫信息体系建设,组织对扶贫开发情况进行统计和动态监测,指导扶贫系统统计信息工作。
(五)协调社会各界的扶贫工作,协调全县党政机关及社会各界参与扶贫开发工作。
(六)负责扶贫开发督查考核工作,组织开展贫困退出工作。
(七)负责扶贫表彰评选工作,会同相关部门组织开展扶贫系统干部培训和致富带头人培育工作,指导乡镇开展培训扶贫工作。
(八)负责国家扶贫改革试验区建设工作,开展扶贫改革试验总结评估。
(九)承担县扶贫开发领导小组、县脱贫攻坚领导小组日常工作。
(十)完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
(一)综合办公室。负责机关党群、机构编制、人事管理、队伍建设工作;负责机关退休干部工作;负责文电、会务、机要、档案、安全、保密、应急等机关日常运转工作;承担文字综合、政务公开、政务宣传、新闻发布和舆情应对工作;负责扶贫表彰评选工作;负责机关预决算和财务管理工作。
(二)开发指导室。贯彻执行农村贫困人口和扶贫开发工作乡、村的扶持标准;负责协调“五个一批”扶贫工作;指导各乡镇组织实施、管理扶贫开发项目;指导系统统计和信息化建设工作;协调住建部门做好危房改造工作;承担贫困人口脱贫工作的指标任务分解,协调开展贫困退出工作;会同有关部门拟订扶贫资金分配方案、全县扶贫开发政策。
(三)社会扶贫室(金融扶贫室)。协调社会各界的扶贫工作;协调全县党政机关开展定点扶贫、行业扶贫工作,组织驻村工作队开展扶贫工作;负责社会扶贫网络平台运行管理工作;协调推动金融扶贫工作;负责组织建档立卡和扶贫开发动态监测;会同相关部门组织开展贫困人口培训工作、扶贫系统干部培训和致富带头人培育工作,指导乡镇开展扶贫培训工作。
(四)督查考核室(资金监管室、安全监督管理办公室)。拟订全县扶贫开发工作督查考核办法、工作方案,会同相关部门开展全县扶贫开发工作督查考核;负责监督检查和考核评价扶贫资金使用情况;负责信访工作。负责本系统、本行业安全监督管理工作。
三、部门决算单位构成
纳入阜蒙县乡村振兴局(原阜蒙县扶贫办)2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括:阜蒙县乡村振兴局(原阜蒙县扶贫办)本级。
第二部分 阜蒙县乡村振兴局(原阜蒙县扶贫办)2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计7288.13万元,包括:
1.财政拨款收入5411.22万元,占收入总计的74.25%。其中:一般公共预算财政拨款收入5411.22万万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。
3.事业收入0万元,占收入总计的0%。
4.经营收入0万元,占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。
6.其他收入0万元,占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元,占收入总计的0%。
8.上年结转和结余1876.91万元,占收入总计的25.75%。主要是按工程进度拨款等原因形成的项目资金结转。
与上年相比,今年收入增加4082.32万元,增长127.34%,主要原因:一是人员增加,导致人员经费和公用经费增加;二是脱贫攻坚项目资金、产业扶贫资金等项目资金增加。
(二)支出总计7023.47万元,包括:
1.基本支出169.37万元,占支出总计的2.41%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出125.74万元,对个人和家庭的补助支出26.20万元,商品和服务支出17.43万元。
2.项目支出6854.10万元,占支出总计的97.59%。主要包括建档立卡贫困人口医疗补充保险、脱贫攻坚项目资金、产业扶贫资金、项目管理费等支出。
3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。
4.经营支出0万元,占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。
与上年相比,今年支出增加5694.57万元,增长428.52%,主要原因:一是人员增加,导致人员经费和公用经费增加;二是脱贫攻坚项目资金、产业扶贫资金等项目资金增加。
(三)年末结转和结余264.66万元。
主要是按工程进度拨款等原因形成的资金结转。与上年相比,今年结转结余减少1612.25万元,降低85.90%,主要原因:一是资金按时到位;二是加快项目执行和资金支付进度。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况。
2020年度财政拨款支出7023.47万元,其中:基本支出169.37万元,项目支出6854.10万元。与上年相比,财政拨款支出增加5694.57万元,增长428.52%,主要原因:一是人员增加,导致人员经费、公用经费增加;二是脱贫攻坚项目资金、产业扶贫资金等项目增加。与年初预算相比,2020年度财政拨款支出完成年初预算的5401.01%,其中:基本支出完成年初预算的130.24%,项目支出无年初预算。
(二)具体情况。
2020年度财政拨款支出7023.47万元,按支出功能分类科目分,包括社会保障和就业支出16.05万元,占0.23%;卫生健康支出0.84万元,占0.01%;农林水支出6999.67万元,占99.66%;住房保障支出6.91万元,占0.10%。
1.社会保障和就业支出16.05万元,具体包括:
(1)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)0.87万元,主要是退休人员取暖费支出,完成年初预算的97.75%,决算数小于年初预算数的原因主要是受疫情影响,部分工作未按计划开展,相关支出在下一年度列支。
(2)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)13.64万元,主要是养老保险改革并轨后,为单位在职人员缴纳的保险支出,完成年初预算的98.48%,与年初预算基本持平。
(3)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)1.54万元,主要是由单位为退休人员缴纳的职业年金支出,年初无该项预算,决算数大于年初预算数的原因主要是根据实际情况追加指标。
(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)0.84万元,主要是基本医疗保险风险调剂金支出,年初无该项预算,决算数大于年初预算数的原因主要是根据医疗保险风险调剂金的实际情况追加指标。
(5)农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)145.57万元,主要是行政单位基本运行经费支出,完成年初预算的134.31%,决算数大于年初预算数的原因主要是追加绩效奖金、升档晋级工资等。
(6)农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项)107.87万元,主要是各乡镇脱贫攻坚普查工作经费等支出,年初无该项预算,决算数大于年初预算数的原因主要是根据脱贫攻坚工作需要,追加各乡镇脱贫攻坚普查工作经费,同时,将上年结转资金支出。
(7)农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)3803.90万元,主要是脱贫攻坚项目资金、扶贫发展资金等项目资金支出,年初无该项预算,决算数大于年初预算数的原因主要是根据工作需要,下达脱贫攻坚项目资金、扶贫发展资金等项目资金。
(8)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)2942.33万元,主要是脱贫攻坚项目资金、产业扶贫资金、扶贫发展资金、项目管理费等项目资金,年初无该项预算,决算数大于年初预算数的原因主要是根据工作需要,下达脱贫攻坚项目资金、产业扶贫资金、扶贫发展资金、项目管理费等项目资金。
(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)6.91万元,主要是单位为职工缴纳的住房公积金单位承担部分的支出,完成年初预算的99.86%,基本全部完成年初预算。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的0%。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。2020年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2020年因公出国(境)费比上年减少0万元,下降0%。
2.公务接待费0万元,占“三公”经费支出的0%。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元;其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2020年公务接待费比上年减少0万元,下降0%。
3. 公务用车购置及运行费0万元,占“三公”经费支出的0%。比上年减少0万元,下降0%。
其中:公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出169.37万元,其中:人员经费151.94万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费17.43万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2020年机关运行经费支出17.43万元,比上年增加4.63万元,增长36.17%,主要原因是人员增加,导致公用经费增加。
(二)政府采购支出情况。
2020年政府采购支出总额93.31万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出93.31万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2020年12月31日,共有车辆0辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目4个,涉及资金7288.13万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)96分。组织对1个部门(单位)开展整体绩效自评,涉及资金7288.13万元,自评平均分96分。下一步我办将进一步加强预算绩效管理工作,更好的提升服务水平及绩效管理效率。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
17.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20.农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项):反映反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
21.农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
22.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
23.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 阜蒙县乡村振兴局(原阜蒙县扶贫办)2020年度部门决算公开报表
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