阜新县住房和城乡规划建设局2022年度部门决算

日期: 2023-09-25 浏览量:249 来源:阜新县住房和城乡规划建设局 责任编辑:胡凯 文字大小:

目 

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

部分    名词解释

部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部分    附件


第一部分 部门概况

一、主要职责

1、按规章制度并监督实施,房屋和市政工程相关项目招投标活动的监督执法。

2、拟订城市建设的政策、规划并指导实施,指导城市建设规划编制并监督实施,指导城市市政公用设施安全和应急管理,指导全县城乡建设市政、园林。环卫行业管理工作,指导城市道路、桥梁、园林、环卫等市政基础设施建设并监督实施,指导全县主城区内的市政基础设施管理、维修、养护工作,负责城镇垃圾监督管理工作,指导县城内道路的防汛、桥梁除雪等公益性工作。指导城市规划区的绿化工作,会同文物主管部门负责历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理工作。

3、指导实施全县城市供水工作;负责城市公共供水设施改装、拆除、迁移、停水等事项的审批工作;负责制定全县城市管网内供水管理办法。

4、指导实施全县城市供热工作;负责统筹安排热源建设和管网布局;负责新建、改建、扩建,以及拆除城市供热工程、供热设施等事项的审批工作。

5、拟订小城镇和村庄建设政策并指导实施,指导村镇建设规划编制、农村住房建设和安全及危房改造,指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作,指导村镇建设规划监督检查,指导和组织各类村镇建设试点工作配合有关部门推进特色小镇和小城镇建设工作。

6、指导和监督检查全县各类房屋及其附属设施、城市市政建设工程的抗震设防。负责本行政区域内的燃气管理工作。

7、承担建筑工程质量安全监管的责任,拟定建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行,组织或参与建筑工程重大质量、安全事故的调查处理。

8、承担推进建筑节能、城镇减排的责任,拟订全县住房和城乡建设科技发展规划和技术政策,组织重大科技项目攻关和成果推广,指导重大技术引进和创新工作,会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施,组织实施重大建筑节能项目。

9、贯彻执行国家有关法律、法规、规章以及国务院、省、市政府对开展城乡管理执法工作的有关规定;组织起草有关城乡管理执法方面的规范性文件并组织实施;负责制定并组织实施城乡管理综合行政执法年度工作计划和中长期规划。

10、负责依法行使经批准纳入城乡管理执法范围的市容环境卫生、城乡规划、城乡绿化、市政、公用事业、建筑业、房地产业等方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权及相关的行政强制措施。

11、负责跨区域、重大复杂疑难违法违规案件的查处;负责组织全县性城乡管理执法活动;负责制定城乡管理执法部门与公安机关、审判机关、检察机关信息共享、案情通报、案件移送等制度;负责全县行政执法队伍的教育培训管理,执法证件管理、服装标识管理、执法文书管理。 

12、负责全县住房和城乡建设行业执业资格和科技人才队伍建设的管理工作,配合有关部门做好招商引资工作,参与重大招商引资活动,负责招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调、服务工作。 

13、贯彻执行国家关于人民防空工作的法律、法规、规章,制定并组织实施人民防空工程建设规划、计划,会同有关部门编制与城市相结合的人民防空建设规划、计划并监督实施,负责城市地下防护空间的规划、建设与管理,开发利用人民防空资源。 

14、制定并组织落实防空袭预案,建立辅助决策系统,指导、监督有关部门和单位落实重要经济目标防护措施。 

15、制定并组织实施人民防空警报、通信建设规划计划,组织协调通信保障工作收集、研究,汇总人民防空信息,为政府组织开展人民防空工作提供信息保障,组织人民防空科学技术研究、成果应用和交流。 

16、指导监督人防工程规划、建设过程中的安全生产工作,负责指导监督、检査人防工程平战转换、开发利用及经营管理中的安全生产和消防安全工作。负责人民防空行政执法工作,组织开展人民防空宣传教育工作、检查、监督群众防空组织的组建、训练和演习工作。负责管理人民防空经费、物资和国有资产。 

17、承办市政府赋予的应对突发公共事件的有关保障任务。 

18、完成县委、县政府交办的其他任务。 

19、职能转变。加强对全县城市管理工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。进一步强化保障性住房建设、房地产市场调控和促进建筑业发展相关职责,推进棚户区住房改造、房地产“去库存”和建筑产业现代化等工作。 

 

二、部门决算单位构成

纳入阜新县住房和城乡规划建设局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.阜新县住房和城乡规划建设局本级

2.县住房和城乡建设服务中心

3.城镇管理综合行政执法大队

部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入总计40372.62万元,包括:

1.财政拨款收入40372.62万元,占收入总计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入11554.81万元,政府性基金收入28817.82万元国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。

3.事业收入0万元,占收入总计的0%。

4.经营收入0万元,占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。

6.其他收入0万元,占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元,占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元,占收入总计的0%。

与上年相比,今年收入增加20133.12万元,增长49.8%,主要原因:一是一般公共预算财政拨款二是政府性基金预算财政拨款

(二)支出总计40372.62万元,包括:

1.基本支出3855.95万元,占支出总计的10%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出3494.82万元,对个人和家庭的补助支出179.11万元,商品和服务支出182.02万元。

2.项目支出36516.67万元,占支出总计的90%。主要包括城乡社区支出、住房保障支出、国防支出

3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。

4.经营支出0万元,占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。

与上年相比,今年支出增加20133.12万元,增长49.8%,主要原因:一是一般公共预算财政拨款二是政府性基金预算财政拨款

(三)年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2022年度财政拨款支出40372.62万元,其中:基本支出3855.95万元,项目支出36516.67万元。与上年相比,财政拨款支出增加20133.12万元,增长49.8%,主要原因:一是一般公共预算财政拨款二是政府性基金预算财政拨款与年初预算相比,2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%,其中:基本支出完成年初预算的100%,项目完成年初预算的100%。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出11554.81万元,按支出功能分类科目分,包括:国防支出5万元,占0.1%,住房保障支出5331.68万元,占46%,社会保障和就业支出449.47万元,占3.8%,城乡社区支出5765.95万元,占50%,卫生健康支出2.7万元,占0.1%。

1. 国防支出5万元,具体包括:人民防空5万元。

2. 住房保障支出5331.68万元,具体包括:(1)住房保障性安居工程5151.99万元(2)住房改革支出179.69万元。

3. 社会保障和就业支出449.47万元,具体包括:(1)行政事业养老支出325.46万元(2)就业补助29.8万元(3)抚恤94.21万元。

4. 城乡社区支出5765.95万元,具体包括:(1)城乡社区管理事务5500.79万元,城乡社区公共设施265.16万元。

5. 卫生健康支出2.7万元,具体包括:(1)行政单位医疗0.49万元(2)事业单位医疗2.21万元。

政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出28817.82万元,按支出功能分类科目分,包括:城乡社区支出

国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出45.98万元,完成全年预算的100%。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费45.98万元。

1.因公出国(境)费0万元,“三公”经费支出0%。完成全年预算的0%。2022年参加出国(境)团组0个,累计0人次2022年因公出国(境)费比上年减少0万元。

2.公务接待费0万元,“三公”经费支出0%。完成全年预算的0%。2022年国内公务接待累计0批次00万元其中外事接待累计0批次00万元2022年公务接待费比上年减少0万元,下降0%。

3.公务用车购置及运行费45.98万元,“三公”经费支出100%。完成全年预算100%。比上年减少0万元,下降0%。

其中:公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费45.98万元,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费公务用车保有量13辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3673.93万元,其中:人员经费3494.82万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费182.02万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出182.02万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年减192.88万元,降低51%,主要原因:一是一般公共预算财政拨款二是政府性基金预算财政拨款

(二)政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占中小企业采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%

(三)国有资产占用情况。

截至202212月31日,共有车辆13辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车3辆,执法执勤用车10特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目0个(其中:一般公共预算项目0个,政府性基金预算项目0个,国有资本经营预算项目0个),涉及资金0万元(其中:一般公共预算资金0万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元),自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数100%)达到0%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)0分。

组织对3个单位开展整体绩效自评,涉及资金5611.4万元,自评平均分93.88分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度未开展项目绩效工作。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。


第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

 

第四部分 2022年度部门决算表

 住建局2022年度部门决算表.xls


部分 附件

部门(单位)整体绩效目标表
部门(单位)名称043001阜新蒙古族自治县住房和城乡建设局本级-210921000
年度主要任务对应项目预算资金情况(万元)
住建局停用园区水源井从市购水补贴180
住建局业务费(自来水公司收取污水处理费手续费)28
部门预算基本支出公用经费12.57
住建局购水亏损补贴142
部门预算基本支出人员经费199.23
住建局他本水源从市购水补贴420
年度绩效目标住建局承担推进住房制度改革、保障全县城镇低收入家庭住房的责任,规范房产市场秩序、监督管理房产市场的责任;指导全县建筑活动并规范建筑市场;负责城市基础设施建设项目的监督检查;指导实施全县城市供水、供热工作;负责本行政区域内的燃气管理工作;完成县委、县政府交办的其他任务。
年度绩效指标一级指标二级指标三级指标运算符号指标值度量单位完成时限
履职效能重点工作履行情况重点工作办结率=100%2022年12月
整体工作完成情况总体工作完成率=100%2022年12月
工作完成及时率=100%2022年12月
工作质量达标率=100%2022年12月
基础管理依法行政能力
管理规范
2022年12月
综合管理水平
管理规范
2022年12月
预算执行预算执行效率预算执行率=100%2022年12月
预算调整率<=5%2022年12月
结转结余变动率<=0%2022年12月
管理效率预算编制管理预算绩效目标覆盖率=100%2022年12月
预算监督管理预决算公开情况
全部公开
2022年12月
预算收支管理预算收入管理规范性
管理规范
2022年12月
预算支出管理规范性
管理规范
2022年12月
财务管理内控制度有效性
制度有效
2022年12月
资产管理固定资产利用率=100%2022年12月
业务管理政府采购管理违法违规行为发生次数=02022年12月
运行成本成本控制成效“三公”经费变动率<=0%2022年12月
在职人员控制率<=100%2022年12月
社会效应服务对象满意度企业、群众满意度>=90%2022年12月
社会公众满意度当地群众总体满意度>=90%2022年12月
可持续性创新驱动发展推进住建领域标准编制和重点规划谋划
达到标准
2022年12月
总评价得分95

 


部门(单位)整体绩效目标表
部门(单位)名称043002阜新蒙古族自治县住房和城乡建设服务中心-210921000
年度主要任务对应项目预算资金情况(万元)
住建中心春节亮化50
住建中心橡胶坝管理5
住建中心水冲厕所管理经费26
住建中心环卫工人节8
部门预算基本支出人员经费2464.87
住建中心公园电费15
住建中心污水处理费安排的污水处理厂运行经费180
住建中心路灯电费150
住建中心春节慰问环卫工人8
住建中心广场维护费10
住建中心县城绿化50
住建中心市政设施维护和县城防汛20
住建中心污水处理厂运行经费400
住建中心洗扫车运行经费23
住建中心车辆经费30
住建中心除臭灭蝇经费3
住建中心农村危房改造及棚户区改造宜居建设工作经费30
住建中心蒙古贞广场电子显示屏电费10
住建中心更新垃圾清运车30
部门预算基本支出公用经费85.18
住建中心厕所翻新维护20
住建中心车辆油料及维修经费100
住建中心垃圾二级清运费200
年度绩效目标工程服务部2022年,推进老旧小区改造等民生工程的质量安全管理工作。网格化管理,在项目实施过程中不定期,不定时到施工现场,检查工程质量和安全,确保老旧小区改造保质保量完成,使党和政府的惠民政策真正落到实处。
园林服务部2022年将结合往年的工作经验,在确保园林绿化成果的基础上,学习先进的绿化养护经验,不断的改进养护方法,提高园林绿化工作效率。对于安全生产和防汛工作要提前做出预案,更加注重防范工作。力争在2022年从准备工作上杜绝一切安全隐患,给养护季的安全生产提供保障。2022年要更加注重人民群众的建议,不断的完善健身设施和场地,更好地为广大城区居民服务。
村镇服务部加快施工进度、保证工程质量、保障施工安全。加快农村水冲公厕建设进度推进和指导各乡镇政府、村委会开展村级农村生活垃圾治理继续推进农村房屋隐患排查整治工作
供热供气继续对老旧小区供热管网跑、冒、滴、漏严重的老旧小区进行调查勘查,对情况严重的小区进行上报,看是否能纳入2022年管网改造。按照工作计划与上级要求我部门联合市场局、安监局对全县29家液化加气站和燃气企业进行每年四次的安全生产大检查,排除安全隐患,保证安全生产。
环卫按照年初财政预算指标,翻建旱厕3座,维修15座,争取新建5座水厕。车辆设备更新,新增4台一级清运车辆(封闭式清运车)及进一步完善机械化清扫设备。垃圾收转运达到“日产日清”,增大车辆运力,不断加大收运频次。3、向上级部门申请增加保洁人员,缓解因取消公益岗人员带来的巨大清扫保洁人员缺口。
检测服务部2022年,检测服务部要认真贯彻落实中心党委的安排部署,积极适应新形势的要求,采取“走出去、请进来”的办法,主动联系施工单位,积极开展复工和新开工项目的来样检测工作,热心为他们解决在材料检测方面遇到的问题,完成2022年的材料检测工作。保证职工工资按时发放,保险按时缴存。使职工利益得到充分保障。
市政服务部2022年计划新建、改造街巷路5条,总投资约1210万元。路灯工程为完成创建文明城市工作,消除县城摸黑路,计划新安装路灯196基杆、改造路灯185基杆,2022年路灯工程计划总投资288.5万元。
县城区排水管网普查项目
2022年各项工程计划总投资约1803.5万元
住房保障服务部
危房改造保障低收入群体住房安全
公租房严格落实公租房分配,管理,腾退等相关制度,及时收缴租金,确保租金补贴发放无误
棚改积极做好棚户区改造、老旧住宅小区改造任务及资金申报工作。
年度绩效指标一级指标二级指标三级指标运算符号指标值度量单位完成时限
履职效能重点工作履行情况重点工作办结率=100%2022年12月
整体工作完成情况总体工作完成率=100%2022年12月
工作完成及时率=100%2022年12月
工作质量达标率=100%2022年12月
基础管理依法行政能力
管理规范
2022年12月
综合管理水平
管理规范
2022年12月
预算执行预算执行效率预算执行率=100%2022年12月
预算调整率<=5%2022年12月
结转结余变动率<=0%2022年12月
管理效率预算编制管理预算绩效目标覆盖率=100%2022年12月
预算监督管理预决算公开情况
全部公开
2022年12月
预算收支管理预算收入管理规范性
管理规范
2022年12月
预算支出管理规范性
管理规范
2022年12月
财务管理内控制度有效性
制度有效
2022年12月
资产管理固定资产利用率=100%2022年12月
业务管理政府采购管理违法违规行为发生次数=02022年12月
运行成本成本控制成效“三公”经费变动率<=0%2022年12月
在职人员控制率<=100%2022年12月
社会效应服务对象满意度企业、群众满意度>=95%2022年12月
社会公众满意度当地群众总体满意度>=95%2022年12月
可持续性创新驱动发展推进住建领域标准编制和重点规划谋划
达到标准
2022年12月
总评价得分86.66



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