阜新县退役军人服务中心2024年部门预算说明

日期: 2024-01-05 浏览量:145 来源:阜新县退役军人服务中心 责任编辑:胡凯 文字大小:

  

一、阜新县退役军人服务中心概况

(一)主要职责

(二)机构设置

(三)部门预算单位构成

二、阜新县退役军人服务中心预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资产占用情况

十、部门(单位)整体绩效目标表

十一、部门预算项目(政策)绩效目标表

十二、政府采购支出预算表

三、阜新县退役军人服务中心2024年部门预算情况说明

(一)关于阜新县退役军人服务中心2024年收支预算的总体说明

(二)关于阜新县退役军人服务中心2024“三公”经费预算情况说明

(三)阜新县退役军人服务中心2024年机关运行经费预算情况说明

(四)阜新县退役军人服务中心2024年政府采购预算情况说明

(五)阜新县退役军人服务中心2024年国有资产占用情况说明

(六)阜新县退役军人服务中心2024年绩效目标情况说明

四、名词解释

 

一、阜新县退役军人服务中心概况

(一)主要职责

1、协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息集等有关政策措施,组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训;

2、协助做好本级辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交,退役军人党员摸排登记等工作,协助基层党组织做好党员教育管理服务工作;

3、协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访,上级领导、部门交办信访事项,落实信访事项首办责任,依法及时就地化解矛盾问题,有条件的地区可开展心理疏导、法律服务等工作。

4、搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所,多渠道筹措资金,针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想道德工作,把党和政府的关怀温暖传递给每一个退役军人;

5、全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展,以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况;

6、当好退役军人的服务员、宣传员、信息员、联络员,就近听取诉求,突出面对面、个性化、一对一服务,主动登门入户宣讲政策、解决问题,送立功喜报、悬挂光荣牌;

7、结合“八一”、春节等节日,以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况,及时开展走访慰问;

8、完成县退役军人事务局交办的其他事务性工作。

(二)机构设置

综合部、思想政治与权益维护部、就业创业部、优抚军休安置部和双拥接待部。

(三)部门预算单位构成

纳入阜蒙县退役军人服务中心2024年部门预算编制范围的预算单位包括;阜新县退役军人服务中心

二、阜新县退役军人服务中心部门预算公开表(见附表)

附件:阜新县退役军人服务中心2024年部门预算公开报表.xls

三、阜新县退役军人服务中心2024年部门预算情况说明

(一)关于阜新县退役军人服务中心2024年收支预算的总体说明。

按照综合预算的原则,阜新县退役军人服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、住房保障支出等支出。阜新县退役军人服务中心2024年收支总预算153万元。

2024年,部门预算收入比上年减少340.7万元。其中:财政拨款收入减少340.7万元;社会保障和就业支出减少319.3万元.住房保障支出减少28.67万元。减主要原因为乡镇退役军人服务站人员的编制和工资回归本乡镇管理,人员经费预算收支减少

(二)关于阜新县退役军人服务中心2024“三公”经费预算情况说明。

2024“三公”经费预算数4万元,包括:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费4万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费4万元。    

2024“三公”经费预算数4万元。2024“三公”经费预算数上年“三公”经费预算数相同。

(三)阜新县退役军人服务中心2024年机关运行经费预算情况说明。

阜新县退役军人服务中心机关运行经费预算为9.51万元。

(四)阜新县退役军人服务中心2024年政府采购预算情况说明。

阜新县退役军人服务中心采购预算为0万元。

(五)阜新县退役军人服务中心2024年国有资产占用情况说明。

阜新县退役军人服务中心2024年占有国有资产中单价6.9万元的公车1台。

(六)阜新县退役军人服务中心2024年绩效目标情况说明。

根据预算绩效管理要求,阜新县退役军人服务中心2024年应编制部门(单位)整体绩效目标共1个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共1个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2024年应编制绩效目标的特定目标类项目共0个,实际编制绩效目标的特定目标类项目共0个,涉及资金0万元,编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标数量/应编制绩效目标的数量)为0%。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

11.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

12.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

附件:阜新县退役军人服务中心2024年部门预算公开报表.xls 

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