阜新县司法局2025年度部门预算

日期: 2025-01-10 浏览量:70 来源:阜新县司法局 责任编辑:胡凯 文字大小:

  

第一部分 阜新县司法概况

一、部门职责

二、机构设置

部分 阜新县司法2025年部门预算情况说明

部分 名词解释

部分 2025阜新县司法部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表(政府预算)

十二、支出经济分类预算表(部门预算)

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门(单位)整体绩效目标表

十七、部门预算项目(政策)绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

 

部分 阜新县司法概况

一、部门职责

(一)承担全面依法治县重大问题的研究,协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。

(二)负责贯彻落实国家、省、市有关法律法规,负责县政府、县政府办公室发布的规范性文件合法性审查工作。

(三)承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、各乡镇(街道)政府(办事处)依法行政工作,负责综合协调行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法,承办向县政府申请的行政复议案件办理工作,负责应诉案件办理工作,指导、监督全县行政复议和行政应诉工作,负责规范行政执法程序、行政执法行为和行政裁量权,审核县直部门行政执法主体和行政执法人员资格,指导、监督各乡镇、各部门行政执法工作。

(四)承担统筹规划法治社会建设的责任,按照中央、省、市的统一部署拟订法治宣传教育实施规划,组织实施全民普法工作;指导监督各部门“谁执法谁普法”责任制的落实工作,推动人民参与和促进法治建设,指导监督国家工作人员学法用法工作,指导各部门、各行业依法治理和法治创建工作;组织对外法治宣传工作,指导、监督社会主义法治文化建设工作。

(五)指导人民调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作,推进司法所建设。

(六)指导、监督、管理社区矫正工作。指导、管理刑满释放人员安置帮教工作。

(七)负责拟订公共法律服务体系建设具体规划并组织实施,统筹和布局城乡、县域法律服务资源,指导、监督公共法律服务中心建设,指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、仲裁和基层法律服务管理工作。

(八)负责县政府法律顾问工作,对县政府重大决策提出意见,对县政府作出的重大行政决策进行合法性审查,代理县政府行政诉讼和以县政府作为民事主体的相关法律事务,负责县政府法律事务咨询等工作。组织开展法治政府建设理论研究和宣传工作,协助落实县政府领导干部学法制度。

(九)指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作;负责本系统服装、警务用车管理等警务管理和警务督察工作。

(十)组织实施司法行政系统政治机关建设工作。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作,指导、监督本系统队伍建设。

(十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入阜新县司法2025年部门预算编制范围的预算单位包括:

1.阜新县司法(本级)

部分 阜新县司法2025年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一)收入预算1786.38万元,其中:

1.一般公共预算拨款收入1786.38万元;

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元;

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元;

4.财政专户管理资金收入0.00万元;

5.单位资金收入0.00万元,其中:事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元;

6.上年结转结余0.00万元,其中上年财政专户管理资金超收收入0.00万元,政府性基金预算超收收入0.00万元,单位资金超收收入0.00万元。

(二)支出预算1786.38万元,其中:

1.基本支出1271.27万元;

2.项目支出515.11万元。

在支出预算中债务支出0.00万元;政府采购支出0.00万元;政府购买服务支出0.00万元;纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共0个,涉及资金0.00万元。

2025年预算收支比上年增加22.55万元,增减变化的主要原因为新考录及调入人员增加,相关费用增加。

二、部门管理专项资金情况

2025年,阜新县司法管理专项资金共0个,涉及资金0万元。

三、机关运行经费安排情况

2025阜新县司法机关运行经费预算为1434.19万元,主要包括行政运行1358.24万元;事业运行75.95万元

四、政府采购情况

2025阜新县司法安排政府采购预算0.00万元,具体为货物0.00万元,服务0.00万元,工程0.00万元;预留面向中小企业采购份额0.00万元,其中预留给小微企业0.00万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年,阜新县司法财政拨款预算安排的“三公”经费预算为88.00万元,与上年持平。其中:

1.因公出国(境)费0.00万元,与上年持平

2.公务接待费0.00万元,与上年持平

3.公务用车购置及运行费88.00万元(其中:公务用车购置费0.00万元,与上年持平;公务用车运行费88.00万元,与上年持平),与上年持平

财政拨款预算“三公”经费支出表

                                    单位:万元

 

项目

金额

2024

2025

合计

88.00

88.00

1.因公出国(境)费

0.00

0.00

2.公务接待费

0.00

0.00

3.公务用车购置及运行费

88.00

88.00

其中:公务用车购置费

0.00

0.00

公务用车运行费

88.00

88.00

六、国有资产占用情况

阜新县司法2025年年初预算购置车辆0台,金额0.00万元,单位价值50万元以上的通用设备0台,单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求,阜新县司法2025年应编制部门(单位)整体绩效目标共1个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共1个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个,实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个,涉及资金0.00万元,编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为0%。

部分 名词解释

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:是指行政机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.上年结转:指以前年度尚未使用完毕,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.“三公”经费:指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

第四部分 2025阜新县司法部门预算批复表

附件:阜新县司法局2025年部门预算公开报表.xlsx

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