日期: 2025-08-29 浏览量:92 来源:阜新十家子玛瑙产业基地管理委员会 责任编辑:胡凯 文字大小: 大 中 小
目 录
第一部分 阜新十家子玛瑙产业基地管理委员会概况
一、主要职责
二、阜新十家子玛瑙产业基地管理委员会决算单位构成
第二部分 2024年度阜新十家子玛瑙产业基地管理委员会决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度阜新十家子玛瑙产业基地管理委员会决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第五部分 附件
第一部分 阜新十家子玛瑙产业基地管理委员会概况
一、主要职责
1、贯彻落实国家、省、市相关产业政策,有关旅游环保,文化产业等各项法规的实施与落实。贯彻执行国家和省、市有关工程建设、产业基地建设、建筑业、市政公用事业的方针、政策和法规的实施。
2、负责玛瑙产业基地招商引资,玛瑙产业基地的经济运行, 负责产业基地污染治理和防护、环境综合治理工作。
3、承担政府下达的各项任务。
4、制定玛瑙产业基地总体规划、产业规划的编制。
5、承办十家子玛瑙文化的对外宣传策划,扩大阜新十家子玛瑙产业文化影响力,使其成为阜蒙县的一张名片。
6、参与玛瑙产业中长期规划的的编制与实施,结合县域经济的发展目标,搞好玛瑙产业基地的发展与提升。
二、部门决算单位构成
纳入阜新十家子玛瑙产业基地管理委员会部门2024年部门决算编制范围的预算单位包括:
十家子玛瑙产业基地管委会没有纳入部门决算的二级单位。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计58.59万元,包括:
1.财政拨款收入58.59万元,占收入总计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入58.59万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
与上年相比,今年收入总计减少5.03万元,降低7.9%,主要原因:2024 年人员减少。
(二)支出总计58.59万元,包括:
1.基本支出58.59万元,占支出总计的100.00%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出47.36万元,商品和服务支出11.23万元。
2.项目支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
与上年相比,今年支出减少5.03万元,降低7.9%,主要原因:人员减少。
(三)年末结转和结余00万元。
与上年相比,今年结转结余持平,主要原因:今年主要是没 有项目支出,只有人员经费,所以结余为零。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2024年度财政拨款支出58.59万元,其中:基本支出58.59万元,项目支出0.00万元。与上年相比,财政拨款支出减少5.03万元,降低7.9%,主要原因:2024年人员减少导致经费减少。与年初预算相比,2024年度财政拨款支出完成年初预算的87.92%,其中:基本支出完成年初预算的87.92%,项目支出完成年初预算的0.00%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出58.59万元,按支出功能分类科目分,包括:
1.一般公共服务支出44.23万元,具体包括:
(1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)44.23万元,主要是人员经费等支出,完成年初预算的70.28%,决算数小于年初预算数的原因主要是2024年有人员调出,人员经费减少。
2.社会保障和就业支出 6.68万元,具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)6.68 万元,主要是在职 人员养老保险经费等支出,完成年初预算的 97%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024年人员减少。
3.卫生健康支出 2.9万元,具体包括:
(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)0.00 万元,主要是没有行政人员等支出,完成年初预算 的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有行政人 员。
(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2.9 万元,主要是在职人员医疗保险等支出,完成年初 预算的 96%决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。
4.住房保障支出 4.77万元,具体包括:
(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)4.77 万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的 93%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门 2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门 2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元,完成预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是没有“三公”经费。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费0.00万元。
1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是没有发生该项支出。2024年参加出国(境)团组0个,累计0人次。主要原因是没有发生该项支出。
2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是没有改性经费。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元;其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。主要是没有改性经费。
3.公务用车购置及运行费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是没有 公务用车。
其中:公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出58.59万元,其中:人员经费47.36万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福 利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费 11.23万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出0.00万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),主要原因是没有该项目费用发生。
(二)政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
(三)国有资产占用情况。
截至2024年12月31日,共有车辆0辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目0个(其中:一般公共预算项目0个,政府性基金预算项目0个,国有资本经营预算项目0个),涉及资金万元(其中:一般公共预算资金0万元,政府性基金预算资金0.00万元,国有资本经营预算资金0.00万元),自评覆盖率(开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%)无。
组织对一个单位开展部门(单位)整体绩效自评,涉及一般公共预算支出66.64万元,整体任务评价得分 86.68分。政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2024年度省直部门决算中反映0个项目绩效自评结果。
3. 部门评价结果。
2024年我部门未开展项目部门评价。
4. 财政评价结果。
2024年我部门无财政评价项目。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。
20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第五部分 附件
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