阜新县工业和信息化局(本级)2025年度部门预算

日期: 2025-01-10 浏览量:45 来源:阜新县工业和信息化局 责任编辑:胡凯 文字大小:

  

 

第一部分 阜新县工业和信息化局本级概况

一、部门职责

二、机构设置

部分 阜新县工业和信息化局本级2025年部门预算情况说明

部分 名词解释

部分 2025阜新县工业和信息化局本级部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表(政府预算)

十二、支出经济分类预算表(部门预算)

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门(单位)整体绩效目标表

十七、部门预算项目(政策)绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

 

部分 阜新县工业和信息化局本级概况

一、部门职责

1.组织贯彻国家和省市新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的有关问题,拟订工业、信息化的发展规划并组织实施,推进工业供给侧结构性改革,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。

2.制定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,负责工业和信息化行业管理工作,拟订并组织实施工业八大产业发展政策措施,指导行业质量管理工作。

3.分析工业经济发展趋势,提出调控目标和调节政策建议,负责日常工业经济的调控,监测分析工业运行态势,发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决工业运行发展中的有关问题,负责工业应急管理、产业安全和参与国防动员有关工作,联络、协调驻县中省直企业。

4.负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、县级财政性建设资金安排的意见,按规定权限,管理国家规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

5.拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策并组织实施,指导行业技术创新和技术进步,组织实施科技重大项目,推进相关科研成果产业化,推进信息技术应用,推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

6.负责《〈中国制造2025〉阜新行动纲要》的组织实施与统筹协调工作,推进工业经济高质量发展。

7.承担振兴四大产业集群组织协调的责任,依托重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进四大产业集群加快发展。

8.拟订并组织实施工业和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,协调推进相关重大示范工程。

9.依法行使全县电力管理职责,协调电力运营中的有关问题,培育电力市场,参与制定交通产业发展政策。

10.统筹推进全县工业和信息化融合发展,推进工业领域信息安全保障,指导协调通信运营业的发展,促进电信、广播电视和计算机网络融合。

11.负责中小微企业、乡镇企业、民营经济、城镇集体经济发展的宏观指导和综合协调,拟订并组织实施发展规划和相关政策措施,监测分析发展动态,推动建立完善服务体系,协调解决有关重大问题。

12.配合有关部门做好工业招商引资工作,参与工业重大招商引资活动,协调工业招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调、服务工作。

13.围绕“老字号”“原字号”“新字号”三篇大文章工作,研究相关规划方案,组织协调开展相关工作,推动政策落实。负责调度相关工作进展,建立相关量化考核办法。承担阜新县推进“老字号”“原字号”“新字号”三篇大文章工作领导小组日常相关工作。

14.负责工业技改项目的备案和核准类项目的申报工作。

15.指导工业企业加强安全生产工作,指导监督全县军工企业的安全生产工作,负责民用爆破器材生产和流通企业的安全生产监督管理工作。

16.开展工业和信息化的对外合作与交流,按分工承担企业帮扶工作。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

综合办公室、财务办公室、经济运行办公室、投资与规划办公室、安全监督办公室、三篇大文章推进办公室。

纳入阜新县工业和信息化局本级2025年部门预算编制范围的预算单位包括:

阜新县工业和信息化局本级

部分 阜新县工业和信息化局本级2025年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一)收入预算492.49万元,其中:

1.一般公共预算拨款收入492.49万元;

2.政府性基金预算拨款收入0万元;

3.国有资本经营预算拨款收入0万元;

4.财政专户管理资金收入0万元;

5.单位资金收入0万元,其中:事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元;

6.上年结转结余0万元,其中上年财政专户管理资金超收收入0万元,政府性基金预算超收收入0万元,单位资金超收收入0万元。

(二)支出预算492.49万元,其中:

1.基本支出333.49万元;

2.项目支出159万元。

在支出预算中债务支出0万元;政府采购支出0万元;政府购买服务支出0万元;纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共1个,涉及资金159万元。

2025年预算收支比上年增加38.94万元,增减变化的主要原因为人员经费增加

二、部门管理专项资金情况

2025年,阜新县工业和信息化局本级管理专项资金共0个,涉及资金0万元。

三、机关运行经费安排情况

2025阜新县工业和信息化局本级机关运行经费预算为21.61万元,主要包括办公费0.73万元,水费0.33万元,电费0.48万元,邮电费0.94万元,取暖费10.74万元,差旅费1.41万元,维修(护)费0.12万元,工会经费3.77万元,福利费1.36万元,其他商品和服务支出1.73万元

四、政府采购情况

2025阜新县工业和信息化局本级安排政府采购预算0万元,具体为货物0万元,服务0万元,工程0万元;预留面向中小企业采购份额0万元,其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年,阜新县工业和信息化局本级财政拨款预算安排的“三公”经费预算为0万元,上年持平。其中:

1.因公出国(境)费0万元,上年持平

2.公务接待费0万元,上年持平

3.公务用车购置及运行费0万元,(其中:公务用车购置费0万元,上年持平;公务用车运行费0万元,上年持平),上年持平 

财政拨款预算“三公”经费支出表

                                    单位:万元

 

项目

金额

2024

2025

合计

0

0

1.因公出国(境)费

0

0

2.公务接待费

0

0

3.公务用车购置及运行费

0

0

其中:公务用车购置费

0

0

公务用车运行费

0

0

六、国有资产占用情况

阜新县工业和信息化局本级2025年年初预算购置车辆0台,金额0万元,单位价值50万元以上的通用设备0台,单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求,阜新县工业和信息化局本级2025年应编制部门(单位)整体绩效目标共1个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共1个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共1个,实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共1个,涉及资金159万元,编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。

部分 名词解释

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:是指行政机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.上年结转:指以前年度尚未使用完毕,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.“三公”经费:指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

第四部分 2025阜新县工业和信息化局本级部门预算批复表

附件:阜新县工业和信息化局本级2025年部门预算公开报表.xlsx

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